Orden de Compra. Nº3901-281-SE16 "cambio inyectores ambulancia BBGJ40"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3901-281-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-09-2016
Nombre de la Orden de Compra cambio inyectores ambulancia BBGJ40
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3901-6-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DESAMU
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Las Rosas N° S/N, Santa Clara
Comuna Bulnes
Impuesto 221929,12
Dirección de Envío de la Factura Las Rosas N° S/N, Santa Clara
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AUTOMOTRIZ ANTUMALAL LTDA.
Razón Social AUTOMOTRIZ ANTUMALAL LTDA
R.U.T. 85.121.100-4
Sucursal AUTOMOTRIZ ANTUMALAL LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60104906
Kits de batería1Unidad no definidaINYECTORES AMBULANCIA BBGJ40 ORDEN DE SERVICIO 39805 ADJUNTA   $ 1.168.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.168.048 $ 1.168.048
Total Neto $ 1.168.048
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 221.929
TOTAL OC $ 1.389.977


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.