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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3901-285-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO MATERIALES FERRETERIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3901-3-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DESAMU |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
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R.U.T. |
69.141.200-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CARLOS PALACIOS 560 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
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R.U.T. |
69.141.200-8 |
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Dirección de Facturación |
CARLOS PALACIOS 560 |
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Comuna |
Bulnes
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Impuesto |
97409,01 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CARLOS PALACIOS 560 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
agrocopihue |
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Razón Social |
AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
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R.U.T. |
78.495.920-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
agrocopihue |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31162404
| Grapas de ferretería | 1 | Unidad | MATERIALES DE FERRETERIA : MEJORAMIENTO Y ARREGLOS VARIOS CESFAM-CECOSF-DESAMU
SE ADJUNTAN ANTECEDENTES DE RESPALDO. | Suministro Materiales de Ferretería y Construcción |
$ 512.679,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 512.679
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$ 512.679
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Total Neto
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$ 512.679
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 97.409
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$ 610.088
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.