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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3901-294-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-09-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO TECNICO EQUIPO GENERADOR ELECTRICO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DESAMU |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
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R.U.T. |
69.141.200-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
VICTOR BIANCHI Nº415 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
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R.U.T. |
69.141.200-8 |
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Dirección de Facturación |
Las Rosas N° S/N, Santa Clara |
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Comuna |
Bulnes
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Impuesto |
22193,273 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Las Rosas N° S/N, Santa Clara |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Marcelo |
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Razón Social |
Marcelo Neira Cabrera E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.278.365-7 |
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Sucursal |
Marcelo |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26131801
| Paneles de control eléctrico para generadores | 1 | Unidad no definida | SERVICIO TECNICO REPARACION GENERADOR ELECTRICO OLYMPIAN GEP65-11.
COTIZACION 001/08
SOLUCION A CONTROL DE GRUPO ELECTROGENO EN TERRENO | |
$ 116.807,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 116.807
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$ 116.807
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Total Neto
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$ 116.807
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.193
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$ 139.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.