Orden de Compra. Nº3901-317-SE12 "materiales arreglos CESFAM-CECOSF"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3901-317-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-09-2012
Nombre de la Orden de Compra materiales arreglos CESFAM-CECOSF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-23-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DESAMU
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Las Rosas N° S/N, Santa Clara
Comuna Bulnes
Impuesto 17555,81
Dirección de Envío de la Factura Las Rosas N° S/N, Santa Clara
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor agrocopihue
Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T. 78.495.920-1
Sucursal agrocopihue
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161708
Alfombras de nudos5Unidad no definidaALFOMBRAS ALTO TRAFICO ( CESFAM-CECOSF)  $ 15.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.790 $ 79.790
31201606
Calafateos1Unidad no definidaSILICONA BLANCA.  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681
31162609
Ganchos roscados1Unidad no definida10 CANCAMOS + 100 SPACK.  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681
47131605
Cepillos de limpieza1Unidad no definidaESCOBILLA ACERO.  $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.017 $ 2.017
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica1Unidad no definidaHUINCHA AISLADORA.  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
39101601
ampolletas halógenas1Unidad no definidaAMPOLLETA HALOGENA.  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
31201604
Cementos de caucho1Unidad no definidaAGOREX 0,400  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.689 $ 2.689
40141716
Sifones en P2Unidad no definidaFLAPPER  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
46151601
Manillas1Unidad no definidaMANILLA ESTANQUE.  $ 1.637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.637 $ 1.637
Total Neto $ 92.399
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.556
TOTAL OC $ 109.955


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.