Orden de Compra. Nº
3901-317-SE12
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materiales arreglos CESFAM-CECOSF
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3901-317-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-09-2012
Nombre de la Orden de Compra
materiales arreglos CESFAM-CECOSF
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3902-23-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DESAMU
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
Las Rosas N° S/N, Santa Clara
Comuna
Bulnes
Impuesto
17555,81
Dirección de Envío de la Factura
Las Rosas N° S/N, Santa Clara
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
agrocopihue
Razón Social
AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T.
78.495.920-1
Sucursal
agrocopihue
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30161708
Alfombras de nudos
5
Unidad no definida
ALFOMBRAS ALTO TRAFICO ( CESFAM-CECOSF)
$ 15.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.790
$ 79.790
31201606
Calafateos
1
Unidad no definida
SILICONA BLANCA.
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.681
$ 1.681
31162609
Ganchos roscados
1
Unidad no definida
10 CANCAMOS + 100 SPACK.
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.681
$ 1.681
47131605
Cepillos de limpieza
1
Unidad no definida
ESCOBILLA ACERO.
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.017
$ 2.017
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
1
Unidad no definida
HUINCHA AISLADORA.
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 504
$ 504
39101601
ampolletas halógenas
1
Unidad no definida
AMPOLLETA HALOGENA.
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 800
$ 800
31201604
Cementos de caucho
1
Unidad no definida
AGOREX 0,400
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.689
$ 2.689
40141716
Sifones en P
2
Unidad no definida
FLAPPER
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.600
$ 1.600
46151601
Manillas
1
Unidad no definida
MANILLA ESTANQUE.
$ 1.637,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.637
$ 1.637
Total Neto
$ 92.399
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.556
TOTAL OC
$ 109.955
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.