Orden de Compra. Nº3901-32-SE26 "SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA_DESAMU_BULNES_2026"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3901-32-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-02-2026
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA_DESAMU_BULNES_2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3901-2-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DESAMU
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios N°418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PRESUPUESTO ITEM 22.04.010 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación CARLOS PALACIOS #560
Comuna Bulnes
Impuesto 2075630,3
Dirección de Envío de la Factura CARLOS PALACIOS #560
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTIFER
Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLÁN LIMITADA
R.U.T. 76.465.237-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MULTIFER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161508
Tornillos para madera1GlobalORDEN DE COMPRA QUE FORMALIZA EL CONTRATO: SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA, DEPTO. SALUD MUNICIPAL DE BULNES, AÑO 2026. De esta orden de compra se irán descontando los materiales facturados, conforme a las entregas realizadas y debidamente respaldadas. SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA, DEPTO. SALUD MUNICIPAL DE BULNES, AÑO 2026 $ 10.924.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.924.370 $ 10.924.370
Total Neto $ 10.924.370
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.075.630
TOTAL OC $ 13.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.