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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3901-32-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA_DESAMU_BULNES_2026 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3901-2-LE26 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DESAMU |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
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R.U.T. |
69.141.200-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Carlos Palacios N°418 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
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R.U.T. |
69.141.200-8 |
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Dirección de Facturación |
CARLOS PALACIOS #560 |
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Comuna |
Bulnes
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Impuesto |
2075630,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CARLOS PALACIOS #560 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MULTIFER |
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Razón Social |
MULTICOMERCIAL CHILLÁN LIMITADA
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R.U.T. |
76.465.237-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MULTIFER |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31161508
| Tornillos para madera | 1 | Global | ORDEN DE COMPRA QUE FORMALIZA EL CONTRATO: SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA, DEPTO. SALUD MUNICIPAL DE BULNES, AÑO 2026.
De esta orden de compra se irán descontando los materiales facturados, conforme a las entregas realizadas y debidamente respaldadas.
| SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA, DEPTO. SALUD MUNICIPAL DE BULNES, AÑO 2026 |
$ 10.924.370,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.924.370
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$ 10.924.370
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Total Neto
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$ 10.924.370
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.075.630
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$ 13.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.