Orden de Compra. Nº
3901-328-SE11
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INSUMOS FERRETERIA ARREGLOS VARIOS CESFAM
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3901-328-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-08-2011
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS FERRETERIA ARREGLOS VARIOS CESFAM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3902-23-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DESAMU
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
Las Rosas N° S/N, Santa Clara
Comuna
Bulnes
Impuesto
7466,05
Dirección de Envío de la Factura
Las Rosas N° S/N, Santa Clara
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
agrocopihue
Razón Social
AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T.
78.495.920-1
Sucursal
agrocopihue
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39101701
Tubos fluorescentes
10
Unidad no definida
tubos fluorescentes .-
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.080
46171503
Juegos de cerraduras
1
Unidad no definida
CHAPA PARA PUERTA.-(las raices)
$ 8.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.319
$ 8.319
31161606
Cerrojos de puerta
3
Unidad no definida
visagras puerta (las raices)
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.512
$ 1.512
31162506
Soporte de pared
16
Unidad no definida
tarugos plasticos (puerta las raices)
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 400
$ 400
31161511
Tornillos de apriete
16
Unidad no definida
tornillos (puerta las raices)
$ 29,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 464
$ 464
30131501
Bloques de cemento
1
Unidad no definida
tapa cuadrada de cemento para fosa (cesfam)
$ 5.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.462
$ 5.462
86131502
Pintura
1
Unidad no definida
1 litro pintura oleo color naranja. (ruedas cesfam)
$ 2.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.395
$ 2.395
31211502
Pinturas de base acuosa
1
Unidad no definida
1 litro agua rasch.-
$ 1.001,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.001
$ 1.001
30111601
Cemento
1
Unidad no definida
cal bolsa 25 kg
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.782
$ 3.782
31211904
Brochas
1
Unidad no definida
brocha mediana-
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
39111810
Interruptor de lámpara
10
Unidad no definida
partidores para tubos fluorescentes.
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
Total Neto
$ 39.295
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.466
TOTAL OC
$ 46.761
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.