Orden de Compra. Nº3901-328-SE11 "INSUMOS FERRETERIA ARREGLOS VARIOS CESFAM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3901-328-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-08-2011
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS FERRETERIA ARREGLOS VARIOS CESFAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-23-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DESAMU
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Las Rosas N° S/N, Santa Clara
Comuna Bulnes
Impuesto 7466,05
Dirección de Envío de la Factura Las Rosas N° S/N, Santa Clara
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor agrocopihue
Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T. 78.495.920-1
Sucursal agrocopihue
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101701
Tubos fluorescentes10Unidad no definidatubos fluorescentes .-  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
46171503
Juegos de cerraduras1Unidad no definidaCHAPA PARA PUERTA.-(las raices)  $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.319 $ 8.319
31161606
Cerrojos de puerta3Unidad no definidavisagras puerta (las raices)  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512
31162506
Soporte de pared16Unidad no definidatarugos plasticos (puerta las raices)  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400
31161511
Tornillos de apriete16Unidad no definidatornillos (puerta las raices)  $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 464 $ 464
30131501
Bloques de cemento1Unidad no definidatapa cuadrada de cemento para fosa (cesfam)  $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
86131502
Pintura1Unidad no definida1 litro pintura oleo color naranja. (ruedas cesfam)  $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.395 $ 2.395
31211502
Pinturas de base acuosa1Unidad no definida1 litro agua rasch.-  $ 1.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.001 $ 1.001
30111601
Cemento1Unidad no definidacal bolsa 25 kg  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782
31211904
Brochas1Unidad no definidabrocha mediana-  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
39111810
Interruptor de lámpara10Unidad no definidapartidores para tubos fluorescentes.  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
Total Neto $ 39.295
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.466
TOTAL OC $ 46.761


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.