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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3901-358-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-09-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PENDONES ROLLER (PROGRAMA SALUD MENTAL): 3901-156-COT22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DESAMU |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
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R.U.T. |
69.141.200-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Carlos Palacios N°418 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
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R.U.T. |
69.141.200-8 |
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Dirección de Facturación |
Carlos Palacios N°418 |
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Comuna |
Bulnes
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Impuesto |
15966,46 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Palacios N°418 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
07-10-2022 |
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Proveedor |
Alvaro Salinero EIRL |
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Razón Social |
Servicios Publicitarios Álvaro Salinero E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.209.299-9 |
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Sucursal |
Alvaro Salinero EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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55121714
| Banderolas | 2 | Unidad | PENDONES ROLLER METALICOS IMPRESOS TELA PVC CON RESPALDO GRIS PERSONALIZADO 200X80 CM | |
$ 42.017,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 84.034
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$ 84.034
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Total Neto
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$ 84.034
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.966
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$ 100.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.