|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3901-367-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
09-10-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO LABORATORISTA DENTAL/MAS SONRISAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3901-11-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DESAMU |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
|
|
R.U.T. |
69.141.200-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
VICTOR BIANCHI Nº415 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
|
|
R.U.T. |
69.141.200-8 |
|
Dirección de Facturación |
CARLOS PALACIOS 560 |
|
Comuna |
Bulnes
|
|
Impuesto |
41000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CARLOS PALACIOS 560 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Christian Alejandro |
|
Razón Social |
christian alejandro jara sandoval
|
|
R.U.T. |
12.976.669-7 |
|
Sucursal |
Christian Alejandro |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30201903
| Unidades dentales | 7 | Unidad no definida | PROTESIS DENTALES METALICAS
SE ADJUNTA LISTADO CON VºBº | |
$ 45.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 315.000
|
$ 315.000
|
30201903
| Unidades dentales | 2 | Unidad | PROTESIS DENTALES ACRILICAS.
SE ADJUNTA LISTADO CON VºBº | |
$ 27.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 54.000
|
$ 54.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 369.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Honorarios 10 %
|
$ 41.000
|
|
$ 410.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.