Orden de Compra. Nº3901-421-SE14 "RECARGA TONER Y TINTAS CESFAM DESAMU"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3901-421-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-10-2014
Nombre de la Orden de Compra RECARGA TONER Y TINTAS CESFAM DESAMU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3901-8-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DESAMU
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Las Rosas N° S/N, Santa Clara
Comuna Bulnes
Impuesto 19891,1
Dirección de Envío de la Factura Las Rosas N° S/N, Santa Clara
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RECARGAS COLOR EXPRESS LTDA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL RECARGAS COLOR EXPRESS LIMITDAD
R.U.T. 76.131.321-5
Sucursal RECARGAS COLOR EXPRESS LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner4Unidad no definidaRECARGA TONER CE285A  $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
44103103
Tóner1Unidad no definidaRECARGA TONERS: TN 420   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
14111529
Rollos para télex2Unidad no definidaCINTA FAX PC-501  $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
12171703
Tintas7Unidad no definidaRECARGA CARTUCHO HP 21 (6) Y HP 122 NEGRO (1)  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
12171703
Tintas3Unidad no definidaRECARGA CARTUCHO HP 22 (2) Y HP 122 COLOR (1)  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
12171703
Tintas1Unidad no definidaREGARGA TINTA 662 NEGRO  $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.190 $ 1.190
Total Neto $ 104.690
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.891
TOTAL OC $ 124.581


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.