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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3901-427-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-12-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES ELECTRICOS/INSTALACION AUTOCLAVE CESFAM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3902-25-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DESAMU |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
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R.U.T. |
69.141.200-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
VICTOR BIANCHI Nº415 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
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R.U.T. |
69.141.200-8 |
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Dirección de Facturación |
Las Rosas N° S/N, Santa Clara |
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Comuna |
Bulnes
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Impuesto |
5504,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Las Rosas N° S/N, Santa Clara |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES |
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Razón Social |
DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES
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R.U.T. |
11.238.457-k |
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Sucursal |
DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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27112103
| Abrazaderas | 25 | Unidad no definida | ABRAZADERA METALICA 1" | |
$ 80,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.000
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$ 2.000
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40142115
| Tubería de plástico | 4 | Unidad no definida | CURVA PVC 32 MM | |
$ 200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 800
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$ 800
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39121407
| Regletas de conexiones | 6 | Unidad no definida | TERMINAL HE 32 MM | |
$ 270,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.620
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$ 1.620
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31162506
| Soporte de pared | 1 | Unidad no definida | BOLSA TARUGO Nº6 X 100 UDS | |
$ 600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 600
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$ 600
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31161506
| Tornillos roscalata | 100 | Unidad no definida | ROSCALATA 8X1 | |
$ 10,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.000
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$ 1.000
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60104904
| Kits de electricidad | 2 | Unidad no definida | CAJA ESTANCO 100X100 | |
$ 1.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.600
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$ 2.600
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60104904
| Kits de electricidad | 1 | Unidad no definida | REPARTIDOR LEGRAND 4 X80 AMP | |
$ 20.170,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.170
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$ 20.170
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60104904
| Kits de electricidad | 2 | Unidad no definida | TERMINAL OJO Nº10 | |
$ 90,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 180
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$ 180
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Total Neto
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$ 28.970
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.504
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$ 34.474
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.