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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3901-470-AG21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-12-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL FUNGIBLE Y CORPORATIVO (CONV MAIS CESFAM): 3901-211-COT21 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DESAMU |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
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R.U.T. |
69.141.200-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
VICTOR BIANCHI Nº415 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
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R.U.T. |
69.141.200-8 |
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Dirección de Facturación |
CARLOS PALACIOS 560 |
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Comuna |
Bulnes
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Impuesto |
23261,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CARLOS PALACIOS 560 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Alvaro Salinero EIRL |
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Razón Social |
Servicios Publicitarios Álvaro Salinero E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.209.299-9 |
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Sucursal |
Alvaro Salinero EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111531
| Libros o cuadernos de registro | 55 | Unidad | CUADERNO ECOLOGICO TAMAÑO MEDIO OFICIO APROX. CON LAPIZ INCLUIDO | |
$ 1.428,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 78.540
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$ 78.540
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53121603
| Mochilas | 55 | Unidad | MOCHILA DE POLIESTER COLORES SURTIDOS CON TIRAS DE CORDON NEGRO | |
$ 798,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 43.890
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$ 43.890
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Total Neto
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$ 122.430
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 23.262
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$ 145.692
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.