Orden de Compra. Nº3901-471-SE19 "MATERIALES ELECTRICOS CESFAM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3901-471-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS CESFAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3901-5-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DESAMU
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación CARLOS PALACIOS 560
Comuna Bulnes
Impuesto 4119,2
Dirección de Envío de la Factura CARLOS PALACIOS 560
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES
Razón Social DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES
R.U.T. 11.238.457-k
Sucursal DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
ampolletas halógenas1Unidad no definidaAMPOLLETA ALOGENA  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
39121402
Enchufes eléctricos2Unidad no definidaALARGADOR ZAPATILLA 5 MTS  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.564 $ 7.564
23153416
Componentes flexibles1Unidad no definidaPRESOSTATO ELECTRICO  $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.714 $ 5.714
31231313
Tubería de plástico1Unidad no definidaCABLE DE TELEFONO  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
39121202
Canalización eléctrica1Unidad no definidaENCHUFE  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.689 $ 2.689
39121202
Canalización eléctrica3Unidad no definidaADAPTADOR  $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
Total Neto $ 21.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.119
TOTAL OC $ 25.799


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.