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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3901-49-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-01-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO TECNICO REPARACION EQUIPOS DENTALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3901-6-L118 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DESAMU |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
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R.U.T. |
69.141.200-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
VICTOR BIANCHI Nº415 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
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R.U.T. |
69.141.200-8 |
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Dirección de Facturación |
CARLOS PALACIOS 560 |
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Comuna |
Bulnes
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Impuesto |
96900 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CARLOS PALACIOS 560 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
71891518 |
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Razón Social |
LUIS SEGUNDO ARAYA CONTRERAS
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R.U.T. |
7.189.151-8 |
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Sucursal |
71891518 |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30201903
| Unidades dentales | 1 | Unidad no definida | INSTALACION Y REPUESTO ESTABILIZADOR DE VOLTAJE SILLON DENTAL
UNIDAD DENTAL CESFAM SANTA CLARA
SEGUN DETALLE PRESUPUESTO N°12 | |
$ 269.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 269.100
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$ 269.100
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30201903
| Unidades dentales | 1 | Unidad no definida | REPARACION DE COMPRESOR DENTAL
UNIDAD DENTAL CECOSF TRES ESQUINAS
SEGUN DETALLE PRESUPUESTO N°14 | |
$ 324.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 324.000
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$ 324.000
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30201903
| Unidades dentales | 1 | Unidad no definida | REPARACION CAJA BRAQUEAT
REPARACION CAVITRON
REPARACION VALVULA JERINGA TRIPLE
UNIDAD DENTAL CECOSF TRES ESQUINAS
SEGUN DETALLE PRESUPUESTO N°13 | |
$ 279.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 279.000
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$ 279.000
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Total Neto
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$ 872.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios 10 %
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$ 96.900
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$ 969.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.