Orden de Compra. Nº3901-509-SE11 "Materiales reparaciones varias"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3901-509-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2011
Nombre de la Orden de Compra Materiales reparaciones varias
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-23-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DESAMU
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Las Rosas N° S/N, Santa Clara
Comuna Bulnes
Impuesto 8303
Dirección de Envío de la Factura Las Rosas N° S/N, Santa Clara
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor agrocopihue
Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T. 78.495.920-1
Sucursal agrocopihue
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162506
Soporte de pared15Unidad no definida5 tarugos, 5 roscolata, 5 golillas.  $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510 $ 510
27112801
Brocas1Unidad no definidabroca.  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
27111801
Cintas métricas1Unidad no definidahuincha de medir metalica.  $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.193 $ 3.193
46171503
Juegos de cerraduras2Unidad no definidachapa doble llave polieco.  $ 9.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.320 $ 18.320
24112602
Tarros2Unidad no definidabidones plásticos de 20 lts.  $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.764 $ 11.764
30101617
Barras de madera2Unidad no definidapalos 2x2  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596 $ 1.596
31201606
Calafateos1Unidad no definidasilicona blanca.  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849
25111907
Cables de anclaje50Unidad no definidaamarra cables electricos.  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
11151502
Fibras de nilon10Metro Linealcordel.  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
Total Neto $ 43.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.303
TOTAL OC $ 52.003


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.