Orden de Compra. Nº
3901-509-SE11
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Materiales reparaciones varias
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3901-509-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-12-2011
Nombre de la Orden de Compra
Materiales reparaciones varias
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3902-23-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DESAMU
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
Las Rosas N° S/N, Santa Clara
Comuna
Bulnes
Impuesto
8303
Dirección de Envío de la Factura
Las Rosas N° S/N, Santa Clara
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
agrocopihue
Razón Social
AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T.
78.495.920-1
Sucursal
agrocopihue
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162506
Soporte de pared
15
Unidad no definida
5 tarugos, 5 roscolata, 5 golillas.
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 510
$ 510
27112801
Brocas
1
Unidad no definida
broca.
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
27111801
Cintas métricas
1
Unidad no definida
huincha de medir metalica.
$ 3.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.193
$ 3.193
46171503
Juegos de cerraduras
2
Unidad no definida
chapa doble llave polieco.
$ 9.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.320
$ 18.320
24112602
Tarros
2
Unidad no definida
bidones plásticos de 20 lts.
$ 5.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.764
$ 11.764
30101617
Barras de madera
2
Unidad no definida
palos 2x2
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.596
$ 1.596
31201606
Calafateos
1
Unidad no definida
silicona blanca.
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.849
$ 1.849
25111907
Cables de anclaje
50
Unidad no definida
amarra cables electricos.
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
11151502
Fibras de nilon
10
Metro Lineal
cordel.
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.260
Total Neto
$ 43.700
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.303
TOTAL OC
$ 52.003
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.