Orden de Compra. Nº3901-511-SE09 "CINTA PARA FAX OFICINA DESAMU"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3901-511-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2009
Nombre de la Orden de Compra CINTA PARA FAX OFICINA DESAMU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3904-4-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DESAMU
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Las Rosas N° S/N, Santa Clara
Comuna Bulnes
Impuesto 2706,36
Dirección de Envío de la Factura Las Rosas N° S/N, Santa Clara
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Worldtec Ltda.
Razón Social COMERCIAL WORLDTEC LTDA
R.U.T. 77.880.470-0
Sucursal Comercial Worldtec Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Papel para fax1Unidad no definidaCINTA PARA FAX, MODELO BROTHER 575. CINTA PC -501CINTA PARA FAX, MODELO BROTHER 575. CINTA PC -501 $ 14.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.244 $ 14.244
Total Neto $ 14.244
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.706
TOTAL OC $ 16.950


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.