Orden de Compra. Nº
3901-537-SE14
"
alimentos Actividades/prog salud mental
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3901-537-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-12-2014
Nombre de la Orden de Compra
alimentos Actividades/prog salud mental
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3902-5-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DESAMU
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
Las Rosas N° S/N, Santa Clara
Comuna
Bulnes
Impuesto
9811,6
Dirección de Envío de la Factura
Las Rosas N° S/N, Santa Clara
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
luis
Razón Social
LUIS LEONARDO LANDERO VALDES
R.U.T.
5.940.940-9
Sucursal
luis
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52151502
Platos desechables domésticos
20
Unidad no definida
PLATOS DESECHABLES MEDIANOS
$ 40,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 800
$ 800
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
50
Unidad no definida
vasos plumavit termicos blancos
$ 35,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.750
$ 1.750
52151704
Cucharas domésticas
50
Unidad no definida
cucharas desechables
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.250
$ 1.250
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Unidad no definida
GALLETAS COSTA TUAREG 120 GRS
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.900
$ 3.900
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Unidad no definida
GALLETAS TRITON 126 GRS
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
50131703
Productos de mantequilla o leche congelados
40
Unidad no definida
LECHE CON SABOR 200 CC (VAINILLA, CHOCOLATE Y FRUTILLA)
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Unidad no definida
endulzante stevia 270 ml
$ 4.640,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.640
$ 4.640
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Unidad no definida
PAQUETES GALLETAS GRAN CEREAL AVENA MANZANA 185 GRS
$ 655,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.550
$ 6.550
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Unidad no definida
GALLETAS CHOCOCHIPS 135 GRS.
$ 505,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.050
$ 5.050
50202303
Jugos y néctar concentrados
10
Unidad no definida
jugos nectar sabores surtidos wats x 1 1/2 lts
$ 1.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.500
$ 11.500
Total Neto
$ 51.640
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.812
TOTAL OC
$ 61.452
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.