Orden de Compra. Nº3901-99-AG26 "SERVICIO MOVILIZACION:CONVENIO AGL_EMERGENCIA INCENDIOS_2026"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3901-99-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-05-2026
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MOVILIZACION:CONVENIO AGL_EMERGENCIA INCENDIOS_2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DESAMU
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CONV AGL ITEM 22.09.003 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación CARLOS PALACIOS #560
Comuna Bulnes
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura CARLOS PALACIOS #560
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLOS WILLIAM DAZA FUENTEALBA
Razón Social CARLOS WILLIAM DAZA FUENTEALBA
R.U.T. 14.492.972-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CARLOS WILLIAM DAZA FUENTEALBA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos48UnidadServicio de Movilización: 48 Jornadas durante 3 meses año 2026, comuna de Bulnes. ORDEN DE COMPRA QUE FORMALIZA EL CONTRATO:De esta orden de compra se irán emitiendo las facturas y rebajando (descontando), según el servicio efectivamente realizado y respaldos correspondientes.  $ 61.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.952.000 $ 2.952.000
Total Neto $ 2.952.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.952.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.492.972-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.