Orden de Compra. Nº3902-95-SE11 "RECORRIDO TRANSPORTE ESCOLAR"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3902-95-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 15-06-2011
Nombre de la Orden de Compra RECORRIDO TRANSPORTE ESCOLAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-28-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secplan
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios 418
Comuna Bulnes
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 95923178
Razón Social ANA DEL CARMEN ORTEGA RODRIGUEZ
R.U.T. 9.592.317-8
Sucursal 95923178
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos22DíaRECORRIDO EL NOGAL HACIA LA ESCUELA E-303 CELIA URRUTIA PRIETO, MES DE MAYO SRA. ANA ORTEGA RODRIGUEZ, RUT Nº 9.592.317-8 $ 12.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 281.600 $ 281.600
Total Neto $ 281.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 281.600

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.