Orden de Compra. Nº
3904-1034-SE25
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Materiales para reparacion de oficinas DDEL
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3904-1034-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-08-2025
Nombre de la Orden de Compra
Materiales para reparacion de oficinas DDEL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3902-91-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas, Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
Carlos Palacios Nº 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010.003.1 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
Carlos Palacios Nº 418
Comuna
Bulnes
Impuesto
65656,4
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Palacios Nº 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Agrocomercial Los Copihues
Razón Social
AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T.
78.495.920-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Agrocomercial Los Copihues
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte
3
Unidad
Galon esmalte al agua blanco
Galon esmalte al agua blanco
$ 26.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.000
$ 78.000
31211906
Rodillos de pintar
3
Unidad
rodillo chiporro
rodillo chiporro
$ 5.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.500
$ 16.500
31211904
Brochas
4
Unidad
Brochas 3"
Brochas 3"
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
30101512
Ángulos de cinc
9
Unidad
Esquinero
Esquinero
$ 2.280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.520
$ 20.520
31211506
Pinturas de látex
1
Unidad
Tineta Latex Blanca
Tineta Latex Blanca
$ 38.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.000
$ 38.000
30103605
Tablas de madera
30
Unidad
Tapas
Tapas
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
11111701
Arena silícea
1
Metro Cúbico
arena
arena
$ 27.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.000
$ 27.000
30103605
Tablas de madera
8
Unidad
Polines de 3 a 4"
Polines de 3 a 4"
$ 5.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.200
$ 43.200
31162003
Clavos de acabado
3
Unidad
Clavos de 2,5"
Clavos de 2,5"
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
40142121
Carretes de manguera
40
Metro Lineal
Manguera de 1/2"
Manguera de 1/2"
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
31201512
Cinta Transparente
7
Unidad
Pegote ancho
Pegote ancho
$ 3.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.940
$ 23.940
Total Neto
$ 345.560
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 65.656
TOTAL OC
$ 411.216
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.