Orden de Compra. Nº3904-1050-SE15 "Atención celebración pasamos Agosto Of. Adulto May"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3904-1050-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-08-2015
Nombre de la Orden de Compra Atención celebración pasamos Agosto Of. Adulto May
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-9-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418
Comuna Bulnes
Impuesto 39244,5
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor luis
Razón Social LUIS LEONARDO LANDERO VALDES
R.U.T. 5.940.940-9
Sucursal luis
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos5Unidad no definidaAzúcar   $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
50201710
Té de hierbas10Unidad no definidaTe en bolsitas  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
50201709
Café instantáneo3Unidad no definidaNescafe de 170 grs.  $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.100 $ 11.100
50181901
Pan fresco25Unidad no definidaPan hallulla  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.750 $ 23.750
50181901
Pan fresco1200Unidad no definidaSopaipillas   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
14111705
Servilletas de papel10Unidad no definidaServilletas  $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
48101901
Vajillas de servicio200Unidad no definidaCucharas plasticas  $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
48101903
Vasos de servicio300Unidad no definidaVasos termicos  $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos2Unidad no definidaEndulzantes  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
14111705
Servilletas de papel5Unidad no definidaToalla Novas por 3 unidades cada rollo   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
Total Neto $ 206.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.244
TOTAL OC $ 245.794


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.