Orden de Compra. Nº3904-1132-SE23 "Materiales de construcción caso social Sra. Purísima Matamala Lara, según informe social 1394. Profesional Eleazar Espinoza."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3904-1132-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-09-2023
Nombre de la Orden de Compra Materiales de construcción caso social Sra. Purísima Matamala Lara, según informe social 1394. Profesional Eleazar Espinoza.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-4-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24.01.007.004.4 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418
Comuna Bulnes
Impuesto 26030
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor agrocopihue
Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T. 78.495.920-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal agrocopihue
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102212
Plancha de cinc6UnidadPlanchas de zinc AC de 3.66 mts. Planchas de zinc AC de 3.66 mts. $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000
30151504
Cartones para techar1Unidadrollo de papel fieltro 16 mts. rollo de papel fieltro 16 mts. $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
30103605
Tablas de madera10Unidadtapas de 1x4 tapas de 1x4 $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
31162005
Clavos para tejados1Unidadbolsa de clavos para zinc 2 1/2 bolsa de clavos para zinc 2 1/2 $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
Total Neto $ 137.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.030
TOTAL OC $ 163.030


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.