Orden de Compra. Nº3904-1152-SE11 "Reparación de baño de Bodega Municipal"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3904-1152-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-07-2011
Nombre de la Orden de Compra Reparación de baño de Bodega Municipal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-23-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418
Comuna Bulnes
Impuesto 4917,77
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor agrocopihue
Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T. 78.495.920-1
Sucursal agrocopihue
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12162302
Aceleradores de cemento1SacoSaco de Beckront Saco de Beckront $ 2.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.193 $ 2.193
30181512
Asientos de inodoro1UnidadUna Tapa de Baño Una Tapa de Baño $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
31211506
Pinturas de látex2GalónGalones de pintura Látex Ocre Galones de pintura Látex Ocre $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600
31211904
Brochas1UnidadBrocha de 4" Brocha de 4" $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
31211906
Rodillos de pintar1UnidadRodillo Esponja Rodillo Esponja $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
31211704
Selladores1kilogramoFragüe Fragüe $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
47131605
Cepillos de limpieza1UnidadEscobilla Acero Escobilla Acero $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690 $ 2.690
Total Neto $ 25.883
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.918
TOTAL OC $ 30.801


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.