Orden de Compra. Nº
3904-1159-SE20
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PINTURA DE CALLES DTT
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3904-1159-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-12-2020
Nombre de la Orden de Compra
PINTURA DE CALLES DTT
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3902-9-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas, Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
Carlos Palacios 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.006.003 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
Carlos Palacios Nº 418
Comuna
Bulnes
Impuesto
315153,38
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Palacios Nº 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
agrocopihue
Razón Social
AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T.
78.495.920-1
Sucursal
agrocopihue
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27112801
Brocas
4
Unidad
brocas de fierro 6mm
brocas de fierro 6mm
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.716
$ 5.716
31211906
Rodillos de pintar
8
Unidad
rodillos grande de chiporro
rodillos grande de chiporro
$ 4.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.944
$ 32.944
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad
rodillos chicos de chiporro
rodillos chicos de chiporro
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.362
$ 3.362
11111701
Arena silícea
1
Unidad
arena
arena
$ 13.445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.445
$ 13.445
31211904
Brochas
1
Unidad
brocha de 2,5
brocha de 2,5
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 504
$ 504
31211904
Brochas
1
Unidad
brocha de 3"
brocha de 3"
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
3
Unidad
diluyentes
diluyentes
$ 1.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.791
$ 4.791
11111611
Grava
1
Unidad
gravilla
gravilla
$ 15.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.126
$ 15.126
30111601
Cemento
5
Unidad
cementos
cementos
$ 2.983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.915
$ 14.915
46181504
Guantes protectores
3
Unidad
guantes de cabretilla
guantes de cabretilla
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.059
$ 7.059
31211501
Pinturas al esmalte
20
Unidad
de pintura alto trafico 16 blancas 4 amarillas
de pintura alto trafico 16 blancas 4 amarillas
$ 78.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.560.000
$ 1.560.000
Total Neto
$ 1.658.702
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 315.153
TOTAL OC
$ 1.973.855
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.