Orden de Compra. Nº3904-1159-SE20 "PINTURA DE CALLES DTT"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3904-1159-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2020
Nombre de la Orden de Compra PINTURA DE CALLES DTT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-9-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.006.003 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418
Comuna Bulnes
Impuesto 315153,38
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor agrocopihue
Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T. 78.495.920-1
Sucursal agrocopihue
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112801
Brocas4Unidadbrocas de fierro 6mmbrocas de fierro 6mm $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.716 $ 5.716
31211906
Rodillos de pintar8Unidadrodillos grande de chiporro rodillos grande de chiporro $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.944 $ 32.944
31211906
Rodillos de pintar2Unidadrodillos chicos de chiporro rodillos chicos de chiporro $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.362
11111701
Arena silícea1Unidadarena arena $ 13.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.445 $ 13.445
31211904
Brochas1Unidadbrocha de 2,5 brocha de 2,5 $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
31211904
Brochas1Unidadbrocha de 3" brocha de 3" $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices3Unidaddiluyentes diluyentes $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.791 $ 4.791
11111611
Grava1Unidadgravilla gravilla $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126
30111601
Cemento5Unidadcementoscementos $ 2.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.915 $ 14.915
46181504
Guantes protectores3Unidadguantes de cabretillaguantes de cabretilla $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.059 $ 7.059
31211501
Pinturas al esmalte20Unidadde pintura alto trafico 16 blancas 4 amarillas de pintura alto trafico 16 blancas 4 amarillas $ 78.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560.000 $ 1.560.000
Total Neto $ 1.658.702
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 315.153
TOTAL OC $ 1.973.855


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.