Orden de Compra. Nº3904-11652-SE08 "GARITAS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3904-11652-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-07-2008
Nombre de la Orden de Compra GARITAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3904-2-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418
Comuna Bulnes
Impuesto 174698,16
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor agrocopihue
Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T. 78.495.920-1
Sucursal agrocopihue
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31231115
Aleación de fierro en barra labrada8TiraTUBULAR 75X75X3  $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000
31101502
Piezas de aleación de fierro fundidas a presión6TiraTUBULAR 40X40X2  $ 15.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.800 $ 94.800
44101715
Cubiertas de platina2TiraPLATINAS 50X3  $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
31231215
Aleación de fierro en placas labrado4TiraTUBULAR 50X50X2  $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
30101617
Barras de madera6TiraCOSTANERAS 150X50X15X3  $ 38.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.700 $ 230.700
15121802
Lubricantes anticorrosivos2Galón   $ 5.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900 $ 11.900
31211501
Pinturas al esmalte2Galón   $ 11.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.690 $ 22.690
11101719
Zinc20PlanchaZINC V 2 M.  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
31161607
Pernos de expansión150Unidad no definidaPERNOS AUTOPERFORANTES  $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750
31191506
Discos abrasivos8UnidadDISCOS CORTES 7"  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
23171509
Soldadura8kilogramoSOLDADURA 6011X1/8  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
30111601
Cemento4Sacocemento  $ 3.906,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.624 $ 15.624
Total Neto $ 919.464
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 174.698
TOTAL OC $ 1.094.162


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.