Orden de Compra. Nº3904-1218-SE23 "MATERIALES PARA TRABAJOS DE LA DOM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3904-1218-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-09-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA TRABAJOS DE LA DOM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-4-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999.002.001.3 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418
Comuna Bulnes
Impuesto 123367
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor agrocopihue
Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T. 78.495.920-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal agrocopihue
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11162111
Malla40Metro LinealMALLA RACHELL NEGRO (ÍTEM 1828) MALLA RACHELL NEGRO (ÍTEM 1828) $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000
31162003
Clavos de acabado1UnidadCAJA CLAVOS 2 1/2" (ÍTEM 1694) CAJA CLAVOS 2 1/2" (ÍTEM 1694) $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
31162003
Clavos de acabado1UnidadCAJA CLAVOS 3" (ÍTEM 1695) CAJA CLAVOS 3" (ÍTEM 1695) $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
31162003
Clavos de acabado1UnidadCAJA CLAVOS 4" (ÍTEM 1696) CAJA CLAVOS 4" (ÍTEM 1696) $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
26121520
Alambre de cobre-acero (1% cobre)10kilogramoALAMBRE # 14 (ÍTEM 1664) ALAMBRE # 14 (ÍTEM 1664) $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
23171509
Soldadura5kilogramoSOLDADURA (ÍTEM 1930) SOLDADURA (ÍTEM 1930) $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadESMALTE SINTÉTICO BLANCO (ÍTEM 1805) ESMALTE SINTÉTICO BLANCO (ÍTEM 1805) $ 10.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria10UnidadDISCOS DE CORTE TIPO RASTA 7 1/4" (ÍTEM 1732) DISCOS DE CORTE TIPO RASTA 7 1/4" (ÍTEM 1732) $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria10UnidadDISCOS DE CORTE TIPO RASTA 4 1/2" (ÍTEM 1732) DISCOS DE CORTE TIPO RASTA 4 1/2" (ÍTEM 1732) $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
30103205
Enrejado de hierro1UnidadPERFIL CUADRADO 50X50X3 MM (ÍTEM 1843) PERFIL CUADRADO 50X50X3 MM (ÍTEM 1843) $ 37.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000
46181504
Guantes protectores20UnidadPAR DE GUANTES CABRITILLA (ÍTEM 1760) PAR DE GUANTES CABRITILLA (ÍTEM 1760) $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
11162111
Malla1UnidadMALLA HEXAGONAL 1.80 MTS X 25 MTS (ÍTEM 1810) MALLA HEXAGONAL 1.80 MTS X 25 MTS (ÍTEM 1810) $ 105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
Total Neto $ 649.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 123.367
TOTAL OC $ 772.667


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.