Orden de Compra. Nº3904-1229-SE23 "MATERIALES PARA REPARACIÓN JUEGOS POBLACION O´HIGGINS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3904-1229-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-09-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACIÓN JUEGOS POBLACION O´HIGGINS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-4-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999.002.001.3 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418
Comuna Bulnes
Impuesto 15882,86
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor agrocopihue
Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T. 78.495.920-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal agrocopihue
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria3UnidadDISCO DE CORTE TIPO RASTA 7 1/4" (ÍTEM 1732)DISCO DE CORTE TIPO RASTA 7 1/4" (ÍTEM 1732) $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.850 $ 5.850
31211505
Pinturas aceitosas1UnidadGALÓN OLEO COLOR AMARILLO REY (ÍTEM 1407) GALÓN OLEO COLOR AMARILLO REY (ÍTEM 1407) $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS DE 2" (ÍTEM 1348) BROCHAS DE 2" (ÍTEM 1348) $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS DE 3" (ÍTEM 1349) BROCHAS DE 3" (ÍTEM 1349) $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2UnidadDILUYENTE (ÍTEM 1373) DILUYENTE (ÍTEM 1373) $ 2.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.044 $ 5.044
31191501
Papeles de lija4UnidadPLIEGO LIJA DE FIERRO (ÍTEM 1884) PLIEGO LIJA DE FIERRO (ÍTEM 1884) $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
31211505
Pinturas aceitosas1UnidadGALÓN OLEO COLOR ROJO MANDARIN (ÍTEM 1407) GALÓN OLEO COLOR ROJO MANDARIN (ÍTEM 1407) $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
23171509
Soldadura2kilogramoSOLDADURA (ÍTEM 1930)SOLDADURA (ÍTEM 1930) $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
Total Neto $ 83.594
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.883
TOTAL OC $ 99.477


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.