Orden de Compra. Nº
3904-12445-SE08
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SEDE 3 DE OCTUBRE
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3904-12445-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-10-2008
Nombre de la Orden de Compra
SEDE 3 DE OCTUBRE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3904-2-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas, Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
Carlos Palacios 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
Carlos Palacios Nº 418
Comuna
Bulnes
Impuesto
28910,4
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Palacios Nº 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
agrocopihue
Razón Social
AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T.
78.495.920-1
Sucursal
agrocopihue
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40141702
Grifos
1
Unidad
LLAVE PASO SOLDAR
LLAVE PASO SOLDAR
$ 1.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.700
$ 1.700
31231313
Tubería de plástico
4
Unidad
CODOS 75 PVC
CODOS 75 PVC
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.800
$ 3.800
56101518
Estantes de pared
1
Unidad
MUEBLE LAVAPLATO
MUEBLE LAVAPLATO
$ 24.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
48101615
Lavaplatos de uso comercial
1
Unidad
LAVAPLATO 080
LAVAPLATO 080
$ 31.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.000
$ 31.000
40141702
Grifos
1
Unidad
LLAVE GARZA
LLAVE GARZA
$ 12.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.500
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
3
Unidad
SILICONA
SILICONA
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
31231313
Tubería de plástico
5
Metro Lineal
CAÑERIA PVC 75 MM.
CAÑERIA PVC 75 MM.
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.500
$ 6.500
40141716
Sifones en P
1
Unidad
TRAMPA SIFON
TRAMPA SIFON
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.900
$ 1.900
39101610
Ampolletas de filamento
3
Unidad
AMPOLLETAS 60 W
AMPOLLETAS 60 W
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200
$ 1.200
31201610
Cola fría
1
Pote
POTE VINILIT
POTE VINILIT
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
40141701
Desagües
2
Unidad
DESAGUES 1 1/4"
DESAGUES 1 1/4"
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
20121301
Tapón obturador
1
Unidad
TAPON CU HI
TAPON CU HI
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
40141702
Grifos
2
Unidad
LLAVES LAVAMANO
LLAVES LAVAMANO
$ 2.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.100
$ 5.100
39121419
Conectores flexibles
5
Unidad
FLEXIBLES HI HI
FLEXIBLES HI HI
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
24141509
Cuerda de goma,
2
Unidad
COLLARIN GOMA 40 MM.
COLLARIN GOMA 40 MM.
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.200
$ 2.200
30111601
Cemento
10
Saco
CEMENTO
CEMENTO
$ 4.076,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.760
$ 40.760
40142604
Codos de tubo
2
Unidad
CODOS PVC 40 MM.
CODOS PVC 40 MM.
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200
$ 1.200
Total Neto
$ 152.160
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 28.910
TOTAL OC
$ 181.070
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.