Orden de Compra. Nº
3904-1265-SE14
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MATERIALES PARA GARITA - VILLA LOMAS DE STA. CLARA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3904-1265-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-08-2014
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA GARITA - VILLA LOMAS DE STA. CLARA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3902-4-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas, Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
Carlos Palacios 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
Carlos Palacios Nº 418
Comuna
Bulnes
Impuesto
39603,22
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Palacios Nº 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ADOLFO HUMBERTO
Razón Social
ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE
R.U.T.
12.764.872-7
Sucursal
ADOLFO HUMBERTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30102212
Plancha de cinc
10
Plancha
PLANCHAS DE ZINC EN V DE 2 MTS. DE LARGO
$ 4.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.020
$ 42.020
30102212
Plancha de cinc
8
Unidad
PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS DE 2.5 MTS (PARA TECHO)
$ 5.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.696
$ 43.696
11101712
Aleación ferrosa
5
Unidad
TUBULAR DE 20X40X2MM
$ 7.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.815
$ 37.815
11101712
Aleación ferrosa
2
Unidad
TUBULAR DE 75X75X2MM
$ 22.270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.540
$ 44.540
11101712
Aleación ferrosa
1
Unidad
TUBULAR DE 70X30X2MM
$ 15.966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.966
$ 15.966
31161511
Tornillos de apriete
250
Unidad
AUTOPERFORANTES 3 1/4"
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.250
$ 6.250
15121802
Lubricantes anticorrosivos
2
Unidad
ANTICORROSIVO
$ 3.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.722
$ 6.722
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
2
Unidad
DILUYENTE
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.522
$ 2.522
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHAS 2"
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.344
$ 1.344
21101513
Discos
3
Unidad
DISCOS RASTA DE CORTE DE 9"
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.563
$ 7.563
Total Neto
$ 208.438
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 39.603
TOTAL OC
$ 248.041
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.