Orden de Compra. Nº3904-1265-SE14 "MATERIALES PARA GARITA - VILLA LOMAS DE STA. CLARA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3904-1265-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-08-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA GARITA - VILLA LOMAS DE STA. CLARA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-4-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418
Comuna Bulnes
Impuesto 39603,22
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ADOLFO HUMBERTO
Razón Social ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE
R.U.T. 12.764.872-7
Sucursal ADOLFO HUMBERTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102212
Plancha de cinc10PlanchaPLANCHAS DE ZINC EN V DE 2 MTS. DE LARGO   $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.020 $ 42.020
30102212
Plancha de cinc8UnidadPLANCHAS DE ZINC ACANALADAS DE 2.5 MTS (PARA TECHO)   $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.696 $ 43.696
11101712
Aleación ferrosa5UnidadTUBULAR DE 20X40X2MM   $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815
11101712
Aleación ferrosa2UnidadTUBULAR DE 75X75X2MM   $ 22.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.540 $ 44.540
11101712
Aleación ferrosa1UnidadTUBULAR DE 70X30X2MM   $ 15.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.966 $ 15.966
31161511
Tornillos de apriete250UnidadAUTOPERFORANTES 3 1/4"   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.250 $ 6.250
15121802
Lubricantes anticorrosivos2UnidadANTICORROSIVO   $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.722 $ 6.722
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2UnidadDILUYENTE   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.522
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS 2"   $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.344
21101513
Discos3UnidadDISCOS RASTA DE CORTE DE 9"   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.563 $ 7.563
Total Neto $ 208.438
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.603
TOTAL OC $ 248.041


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.