Orden de Compra. Nº
3904-1321-SE15
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ATENCION ARTISTAS Y STAF SHOW CELEBRACION 176 ANIV
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3904-1321-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-10-2015
Nombre de la Orden de Compra
ATENCION ARTISTAS Y STAF SHOW CELEBRACION 176 ANIV
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3902-9-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas, Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
Carlos Palacios 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
Carlos Palacios 418
Comuna
Bulnes
Impuesto
34097,4
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Palacios 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
luis
Razón Social
LUIS LEONARDO LANDERO VALDES
R.U.T.
5.940.940-9
Sucursal
luis
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50101717
Semillas o frutos secos pelados
4
Bolsa
BOLSAS DE MANI SALADO
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
50202303
Jugos y néctar concentrados
10
Botella
JUGOS 2 LITROS VARIADOS SABORES
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.000
$ 13.000
50202310
Agua mineral
8
Botella
BOTELLAS DE 1/2 LITROS AGUA MINERAL SIN GAS.
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.800
50202311
Bebidas
4
Botella
BEBIDAS COCA COLA DE TRES LITROS
$ 1.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
50202311
Bebidas
2
Botella
BOTELLAS DE 3 LITROS SPRITE
$ 1.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
50202311
Bebidas
1
Botella
BOTELLA DE 3 LITROS FANTA
$ 1.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.750
$ 1.750
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
3
Unidad
PAQUETES DE PAPAS FRITAS GRANDES
$ 2.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.950
$ 7.950
50181905
Galletas dulces o pastelitos
50
Unidad
PASTELITOS DULCES
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
50202310
Agua mineral
4
Unidad
BOTELLAS DE AGUA MINERAL SIN GAS DE 500 cc.
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
100
Unidad
VASOS TERMICOS DE 250 CC.
$ 45,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
14111703
Toallas de papel
3
Unidad
TOALLAS NOVA
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.900
$ 3.900
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
1
Unidad
ENDULZANTE LIQUIDO
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
50192501
Sandwiches y canapés con relleno frescos
100
Unidad
PETIBUCHES SALADOS VARIADOS SABORES
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos
100
Unidad
EMPANADITAS DE COCTEL SALADAS VARIADOS SABORES
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
50131801
Queso natural
100
Unidad
TAPADITOS JAMON QUESO
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
50202310
Agua mineral
6
Unidad
botellas de agua mineral 1 1/2 lts. con gas
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
50201713
Bolsitas de te
1
Unidad
CAJA DE TE DE 100 BOLSAS
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
2
Unidad
KILOS DE AZUCAR
$ 680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.360
$ 1.360
50201707
Sustitutos de Café
2
Tarro
TARROS DE NESCAFE MEDIANO
$ 3.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.400
$ 7.400
14111705
Servilletas de papel
10
Paquete
PAQUETES DE SERVILLETAS DE 100 UNIDADES
$ 380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.800
$ 3.800
Total Neto
$ 179.460
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 34.097
TOTAL OC
$ 213.557
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.