Orden de Compra. Nº
3904-1350-SE12
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rep. jardin infantil ohiggins
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3904-1350-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-07-2012
Nombre de la Orden de Compra
rep. jardin infantil ohiggins
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3902-23-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas, Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
Carlos Palacios 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
Carlos Palacios Nº 418
Comuna
Bulnes
Impuesto
9290,335
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Palacios Nº 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
agrocopihue
Razón Social
AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T.
78.495.920-1
Sucursal
agrocopihue
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31191501
Papeles de lija
1
Unidad
pliego lija
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150
$ 150
40142115
Tubería de plástico
1
Unidad
yee 110/75
$ 2.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.395
$ 2.395
40142115
Tubería de plástico
1
Unidad
codo 75
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.050
$ 1.050
60123601
Pegamento de purpurina
1
Unidad
pote vinilit
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.941
$ 2.941
40142115
Tubería de plástico
1
Unidad
curva 110
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.101
$ 2.101
40141716
Sifones en P
1
Unidad
desgrasador 1 1/2
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.600
$ 1.600
31201603
Gomas
6
Unidad
gomas agua
$ 30,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 180
$ 180
72101603
Servicios de canalones (canaletas) y tubos de baja
1
Unidad
bajada agua 60
$ 4.035,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.035
$ 4.035
15111505
Butano
1
Unidad
gas butano
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
31201602
Pastas
1
kilogramo
pasta soldar
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
23171509
Soldadura
1,5
kilogramo
carrete soldadura
$ 8.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.353
$ 12.353
11111701
Arena silícea
2
Metro Cúbico
arena gruesa
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
15121510
Antigripado
1
Tubo
WD 40
$ 4.076,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.076
$ 4.076
Total Neto
$ 48.896
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.290
TOTAL OC
$ 58.186
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.