Orden de Compra. Nº3904-1350-SE12 "rep. jardin infantil ohiggins"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3904-1350-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-07-2012
Nombre de la Orden de Compra rep. jardin infantil ohiggins
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-23-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418
Comuna Bulnes
Impuesto 9290,335
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor agrocopihue
Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T. 78.495.920-1
Sucursal agrocopihue
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191501
Papeles de lija1Unidadpliego lija   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150 $ 150
40142115
Tubería de plástico1Unidadyee 110/75   $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.395 $ 2.395
40142115
Tubería de plástico1Unidadcodo 75   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
60123601
Pegamento de purpurina1Unidadpote vinilit   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
40142115
Tubería de plástico1Unidadcurva 110   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
40141716
Sifones en P1Unidaddesgrasador 1 1/2   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
31201603
Gomas6Unidadgomas agua   $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180 $ 180
72101603
Servicios de canalones (canaletas) y tubos de baja1Unidadbajada agua 60   $ 4.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.035 $ 4.035
15111505
Butano1Unidadgas butano   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
31201602
Pastas1kilogramopasta soldar   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
23171509
Soldadura1,5kilogramocarrete soldadura   $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.353 $ 12.353
11111701
Arena silícea2Metro Cúbicoarena gruesa  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
15121510
Antigripado1TuboWD 40   $ 4.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.076 $ 4.076
Total Neto $ 48.896
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.290
TOTAL OC $ 58.186


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.