Orden de Compra. Nº3904-1362-SE17 "MATERIALES VARIOS PARA LA DOM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3904-1362-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-12-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES VARIOS PARA LA DOM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-5-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418
Comuna Bulnes
Impuesto 14465,53999
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor agrocopihue
Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T. 78.495.920-1
Sucursal agrocopihue
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112103
Abrazaderas70UnidadABRAZADERA ABRAZADERA $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.070 $ 7.059
31162003
Clavos de acabado2kilogramoCLAVOS DE 2" CLAVOS DE 2" $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
31162309
Estantes de montaje30UnidadBISAGRAS DE 3" BISAGRAS DE 3" $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.908
60123601
Pegamento de purpurina2UnidadPEGAMENTO (CHICO) ADERENO PEGAMENTO (CHICO) ADERENO $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.521
31211904
Brochas1UnidadBROCHA DE 1 1/2" BROCHA DE 1 1/2" $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
27111707
Llaves ajustables1UnidadJUEGO DE LLAVES TIPO ESTRELLA (PILETA PLAZA DE ARMASJUEGO DE LLAVES TIPO ESTRELLA (PILETA PLAZA DE ARMAS $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.639 $ 6.639
31201601
Adhesivos químicos2UnidadPEGAMENTO MASILLA (TIPO POXIPOL PARA REPARACIÓN BOMBA SUMERGIBLE) PEGAMENTO MASILLA (TIPO POXIPOL PARA REPARACIÓN BOMBA SUMERGIBLE) $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042
31163209
Soportes o retenes del cojinete4UnidadORRINE DE GOMA 2" (PARA BOMBA PISCINA MUNICIPAL) ORRINE DE GOMA 2" (PARA BOMBA PISCINA MUNICIPAL) $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.044 $ 5.042
27111604
Hachas de mano2UnidadHACHA DE MANO HACHA DE MANO $ 7.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.042 $ 15.042
26121524
Alambre aislado o forrado4kilogramoALAMBRE 14 mm ALAMBRE 14 mm $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.404 $ 8.403
31211505
Pinturas aceitosas4UnidadGALONES DE PINTURA TIPO OLEO GALONES DE PINTURA TIPO OLEO $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.044 $ 5.042
Total Neto $ 76.134
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.466
TOTAL OC $ 90.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.