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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3904-1373-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-08-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de Construcción muro Cementerio Municip |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3902-23-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Finanzas, Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
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R.U.T. |
69.141.200-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Carlos Palacios 418 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
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R.U.T. |
69.141.200-8 |
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Dirección de Facturación |
Carlos Palacios Nº 418 |
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Comuna |
Bulnes
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Impuesto |
38304,76 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Palacios Nº 418 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
agrocopihue |
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Razón Social |
AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
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R.U.T. |
78.495.920-1 |
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Sucursal |
agrocopihue |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42151805
| Discos de acabado o pulido | 6 | Unidad | Discos de corte 7" | |
$ 2.017,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.102
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$ 12.102
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20122342
| Alambre de Slickline | 2 | Rollo | Rollos de alambre nº 18 | |
$ 63.025,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 126.050
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$ 126.050
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11101712
| Aleación ferrosa | 25 | Tira | tiras de fierro de 10 mm de diametro | |
$ 2.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 52.500
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$ 52.500
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31162309
| Estantes de montaje | 2 | Unidad | visagra de 4" | |
$ 1.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.400
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$ 2.400
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41122601
| Portaobjetos | 1 | Unidad | porta candado | |
$ 2.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.000
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$ 2.000
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11121610
| Maderas duras | 12 | Unidad | tapas | |
$ 546,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.552
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$ 6.552
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Total Neto
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$ 201.604
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 38.305
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$ 239.909
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.