Orden de Compra. Nº3904-1433-SE25 "MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS CANCHA YANINE 2025 (Regularización OP25-1507 de fecha 10/09/2025)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3904-1433-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-11-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS CANCHA YANINE 2025 (Regularización OP25-1507 de fecha 10/09/2025)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-91-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios Nº 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999.001.001.1 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418
Comuna Bulnes
Impuesto 211475,7
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Agrocomercial Los Copihues
Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T. 78.495.920-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Agrocomercial Los Copihues
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103605
Tablas de madera30UnidadPOLINES 3 A 4" (ÍTEM 1882) POLINES 3 A 4" (ÍTEM 1882) $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.000 $ 162.000
11162111
Malla3UnidadMALLA HEXAGONAL 1.80 MTS X 25 MTS (ÍTEM 1807) MALLA HEXAGONAL 1.80 MTS X 25 MTS (ÍTEM 1807) $ 105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.000 $ 315.000
31162404
Grapas de ferretería1kilogramoGRAPA (ÍTEM 1755) GRAPA (ÍTEM 1755) $ 4.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.750 $ 4.750
26121520
Alambre de cobre-acero (1% cobre)1UnidadROLLO ALAMBRE DE PÚAS DE 275 MTS (ÍTEM 1583) ROLLO ALAMBRE DE PÚAS DE 275 MTS (ÍTEM 1583) $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
31162003
Clavos de acabado1UnidadCAJA DE CLAVOS DE 4" DE 25 KG (ÍTEM 1693) CAJA DE CLAVOS DE 4" DE 25 KG (ÍTEM 1693) $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLO CHIPORROS (ÍTEM 1423) RODILLO CHIPORROS (ÍTEM 1423) $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS DE 4" (ÍTEM 1347) BROCHAS DE 4" (ÍTEM 1347) $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito7UnidadTEFLON GAS (ÍTEM 258) TEFLON GAS (ÍTEM 258) $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900 $ 11.900
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado490Unidad no definidaAMARRAS PLÁSTICAS (ITEM 2 ANEXO) AMARRAS PLÁSTICAS (ITEM 2 ANEXO) $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.600 $ 264.600
31211502
Pinturas de base acuosa1UnidadTINETA ESMALTE AL AGUA AMARILLO (ÍTEM 2017) TINETA ESMALTE AL AGUA AMARILLO (ÍTEM 2017) $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
31211505
Pinturas aceitosas1UnidadGALÓN OLEO BLANCO (ÍTEM 1752) GALÓN OLEO BLANCO (ÍTEM 1752) $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
26121520
Alambre de cobre-acero (1% cobre)4kilogramoALAMBRE # 18 (ÍTEM 1661) ALAMBRE # 18 (ÍTEM 1661) $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
27112125
Alicates de punta redonda1UnidadALICATE 8" (ÍTEM 1599) ALICATE 8" (ÍTEM 1599) $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
31211506
Pinturas de látex1UnidadTINETA LÁTEX BLANCO (ÍTEM 1390) TINETA LÁTEX BLANCO (ÍTEM 1390) $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
Total Neto $ 1.113.030
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 211.476
TOTAL OC $ 1.324.506


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.