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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3904-1466-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-09-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
GARITA PARADA DE MINI BUS SECTOR SAN MANUEL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3902-23-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Finanzas, Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
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R.U.T. |
69.141.200-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Carlos Palacios 418 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
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R.U.T. |
69.141.200-8 |
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Dirección de Facturación |
Carlos Palacios Nº 418 |
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Comuna |
Bulnes
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Impuesto |
15845,43 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Palacios Nº 418 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
agrocopihue |
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Razón Social |
AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
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R.U.T. |
78.495.920-1 |
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Sucursal |
agrocopihue |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11111701
| Arena silícea | 3 | Metro Cúbico | ARENA | |
$ 7.143,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.429
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$ 21.429
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11111611
| Grava | 3 | Metro Cúbico | GRAVILLA | |
$ 7.985,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.955
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$ 23.955
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31162003
| Clavos de acabado | 1 | Unidad | CLAVOS DE 2 1/2" | |
$ 1.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.000
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$ 1.000
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30111601
| Cemento | 8 | Saco | SACOS DE CEMENTO | |
$ 2.858,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.864
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$ 22.864
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11121610
| Maderas duras | 9 | Pieza | PIEZAS DE PINO DE 2 X 3 | |
$ 1.261,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.349
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$ 11.349
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30102212
| Plancha de cinc | 1 | kilogramo | CLAVOS DE ZINC | |
$ 2.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.800
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$ 2.800
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Total Neto
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$ 83.397
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.845
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$ 99.242
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.