Orden de Compra. Nº3904-1526-SE23 "Materiales de construcción, Programa Habitabilidad, Sra. Patricia Cortés Martínez."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3904-1526-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Materiales de construcción, Programa Habitabilidad, Sra. Patricia Cortés Martínez.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-4-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.001.2 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418
Comuna Bulnes
Impuesto 64419,5
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Agrocomercial Los Copihues
Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T. 78.495.920-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Agrocomercial Los Copihues
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162003
Clavos de acabado1UnidadClavos acero corriente 3 plg. Clavos acero corriente 3 plg. $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
31211904
Brochas3UnidadBrocha 2 plg. Brocha 2 plg. $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.550 $ 2.550
11111611
Grava2Metro CúbicoGrava Grava $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
11111701
Arena silícea2Metro CúbicoArena Arena $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
11121611
Tablero de partículas5UnidadTablero OSB de 2,44 mm. x 1,22 mm. x 9,5 mm. Tablero OSB de 2,44 mm. x 1,22 mm. x 9,5 mm. $ 20.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.500 $ 104.500
13111016
Polietileno72UnidadPlancha poliestileno expandido de 50 mm. Plancha poliestileno expandido de 50 mm. $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.200 $ 115.200
Total Neto $ 339.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.420
TOTAL OC $ 403.470


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.