Orden de Compra. Nº
3904-1526-SE23
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Materiales de construcción, Programa Habitabilidad, Sra. Patricia Cortés Martínez.
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3904-1526-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de construcción, Programa Habitabilidad, Sra. Patricia Cortés Martínez.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3902-4-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas, Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
Carlos Palacios 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.001.2 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
Carlos Palacios Nº 418
Comuna
Bulnes
Impuesto
64419,5
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Palacios Nº 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Agrocomercial Los Copihues
Razón Social
AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T.
78.495.920-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Agrocomercial Los Copihues
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162003
Clavos de acabado
1
Unidad
Clavos acero corriente 3 plg.
Clavos acero corriente 3 plg.
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.800
$ 2.800
31211904
Brochas
3
Unidad
Brocha 2 plg.
Brocha 2 plg.
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.550
$ 2.550
11111611
Grava
2
Metro Cúbico
Grava
Grava
$ 30.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
11111701
Arena silícea
2
Metro Cúbico
Arena
Arena
$ 27.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.000
$ 54.000
11121611
Tablero de partículas
5
Unidad
Tablero OSB de 2,44 mm. x 1,22 mm. x 9,5 mm.
Tablero OSB de 2,44 mm. x 1,22 mm. x 9,5 mm.
$ 20.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 104.500
$ 104.500
13111016
Polietileno
72
Unidad
Plancha poliestileno expandido de 50 mm.
Plancha poliestileno expandido de 50 mm.
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.200
$ 115.200
Total Neto
$ 339.050
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 64.420
TOTAL OC
$ 403.470
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.