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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3904-1572-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales eléctricos para caso social, según Inf. Soc. N° 2757 de fecha 03-12-2025 doña Fabiola Valenzuela V. (Eleazar Espinoza) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3902-9-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Finanzas, Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
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R.U.T. |
69.141.200-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Carlos Palacios Nº 418 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
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R.U.T. |
69.141.200-8 |
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Dirección de Facturación |
Carlos Palacios Nº 418 |
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Comuna |
Bulnes
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Impuesto |
71896 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Palacios Nº 418 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES |
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Razón Social |
DAGOBERTO FELIPE CHÁVEZ CARTES
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R.U.T. |
11.238.457-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31162405
| Tensores | 10 | Unidad | Tensores (Grampa para retención aluminio 16/25 mm) | Tensores (Grampa para retención aluminio 16/25 mm) |
$ 7.590,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 75.900
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$ 75.900
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26121634
| Cable de cobre | 250 | Metro Lineal | Cable preensamblado 2x16 | Cable preensamblado 2x16 |
$ 1.210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 302.500
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$ 302.500
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Total Neto
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$ 378.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 71.896
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$ 450.296
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.