Orden de Compra. Nº3904-1584-SE23 "INSUMOS Y/O PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DE PISCINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3904-1584-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS Y/O PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DE PISCINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-4-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999.002.001.3 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418
Comuna Bulnes
Impuesto 27502,5
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Agrocomercial Los Copihues
Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T. 78.495.920-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Agrocomercial Los Copihues
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12352310
Siliconas4UnidadSILICONAS PINTABLES (ÍTEM 1652) SILICONAS PINTABLES (ÍTEM 1652) $ 5.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.700 $ 20.700
30103605
Tablas de madera4UnidadGUARDAPOLVOS 3" (ÍTEM 1761) GUARDAPOLVOS 3" (ÍTEM 1761) $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.200 $ 15.200
46171501
Candados1UnidadCANDADO # 63 (ÍTEM 1708)CANDADO # 63 (ÍTEM 1708) $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS 2 1/2" (ÍTEM 1340) BROCHAS 2 1/2" (ÍTEM 1340) $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
11162111
Malla30UnidadMALLA RASCHEL (PINO NAVIDEÑO) (ÍTEM 1827) MALLA RASCHEL (PINO NAVIDEÑO) (ÍTEM 1827) $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
31211906
Rodillos de pintar1UnidadRODILLO CHIPORRO (ÍTEM 1906) RODILLO CHIPORRO (ÍTEM 1906) $ 6.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.100 $ 6.100
31162904
Grampas de cable metálico1kilogramoGRAMPA GALVANIZADA (ÍTEM 1758) GRAMPA GALVANIZADA (ÍTEM 1758) $ 4.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.750 $ 4.750
Total Neto $ 144.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.502
TOTAL OC $ 172.252


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.