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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3904-1584-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS Y/O PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DE PISCINA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3902-4-LP23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Finanzas, Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
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R.U.T. |
69.141.200-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Carlos Palacios 418 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
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R.U.T. |
69.141.200-8 |
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Dirección de Facturación |
Carlos Palacios Nº 418 |
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Comuna |
Bulnes
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Impuesto |
27502,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Palacios Nº 418 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Agrocomercial Los Copihues |
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Razón Social |
AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
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R.U.T. |
78.495.920-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Agrocomercial Los Copihues |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12352310
| Siliconas | 4 | Unidad | SILICONAS PINTABLES (ÍTEM 1652) | SILICONAS PINTABLES (ÍTEM 1652) |
$ 5.175,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.700
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$ 20.700
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30103605
| Tablas de madera | 4 | Unidad | GUARDAPOLVOS 3" (ÍTEM 1761) | GUARDAPOLVOS 3" (ÍTEM 1761) |
$ 3.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.200
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$ 15.200
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46171501
| Candados | 1 | Unidad | CANDADO # 63 (ÍTEM 1708) | CANDADO # 63 (ÍTEM 1708) |
$ 11.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.000
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$ 11.000
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31211904
| Brochas | 2 | Unidad | BROCHAS 2 1/2" (ÍTEM 1340) | BROCHAS 2 1/2" (ÍTEM 1340) |
$ 1.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.000
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$ 3.000
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11162111
| Malla | 30 | Unidad | MALLA RASCHEL (PINO NAVIDEÑO) (ÍTEM 1827) | MALLA RASCHEL (PINO NAVIDEÑO) (ÍTEM 1827) |
$ 2.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 84.000
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$ 84.000
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31211906
| Rodillos de pintar | 1 | Unidad | RODILLO CHIPORRO (ÍTEM 1906) | RODILLO CHIPORRO (ÍTEM 1906) |
$ 6.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.100
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$ 6.100
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31162904
| Grampas de cable metálico | 1 | kilogramo | GRAMPA GALVANIZADA (ÍTEM 1758) | GRAMPA GALVANIZADA (ÍTEM 1758) |
$ 4.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.750
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$ 4.750
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Total Neto
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$ 144.750
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 27.502
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$ 172.252
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.