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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3904-166-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3904-181-COT26 ARRIENDO DE EXTINTORES DE VARIADOS COLORES (6 KILOS) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Finanzas, Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
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R.U.T. |
69.141.200-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
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R.U.T. |
69.141.200-8 |
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Dirección de Facturación |
Carlos Palacios Nº 418 |
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Comuna |
Bulnes
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Impuesto |
76000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Palacios Nº 418 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CRISTIAN |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL CAROLINA PENA PINOCHET Y MENDEZ LIMITADA
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R.U.T. |
76.455.307-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CRISTIAN |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 8 | Unidad | SE REQUIEREN EXTINTORES DE COLORES PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA ACTIVIDAD FISICA AÑO 2026, EN LA CUAL SE CONTEMPLA ZUMBA FLUOR.
ACTIVIDAD A DESARROLLARSE EN PLAZA DE ARMAS EL SÁBADO 18 DE ABRIL DESDE LAS 19:00 HRS
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$ 50.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 400.000
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$ 400.000
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Total Neto
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$ 400.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 76.000
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$ 476.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.