Orden de Compra. Nº3904-1722-SE19 "Servicio de Movilización Programa Familias"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3904-1722-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2019
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Movilización Programa Familias
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-19-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418
Comuna Bulnes
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor dorita
Razón Social DORIS DEL ROSARIO CARTES SAN MARTIN
R.U.T. 7.404.800-5
Sucursal dorita
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos1UnidadServicio de transporte Programa Familias-Cuenta Sociolaboral Servicio de transporte Programa Familias-Cuenta Sociolaboral $ 79.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.440 $ 79.440
78111808
Arriendo de vehículos1UnidadServicio de transporte Programa Familias-Cuenta Psicosocial Servicio de transporte Programa Familias-Cuenta Psicosocial $ 88.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.080 $ 88.080
78111808
Arriendo de vehículos1Unidad no definidaServicio de transporte Programa Familias-Cuenta Municipal Servicio de transporte Programa Familias-Cuenta Municipal $ 597.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 597.500 $ 597.500
Total Neto $ 765.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 765.020

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.