Orden de Compra. Nº3904-1784-SE09 "MATERIALES DE BODEGA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3904-1784-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-10-2009
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE BODEGA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3904-1-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418
Comuna Bulnes
Impuesto 21500,02
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor agrocopihue
Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T. 78.495.920-1
Sucursal agrocopihue
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121612
Cuchillos cartoneros3UnidadCARTONEROSCARTONEROS $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
39101601
ampolletas halógenas2UnidadAMPOLLETAS HALOGENASAMPOLLETAS HALOGENAS $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.344
15121510
Antigripado2UnidadWD 40WD 40 $ 4.873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.746 $ 9.746
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLO CHIPORRO MEDIANORODILLO CHIPORRO MEDIANO $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
47131618
Mopas húmedas1UnidadESCOBILLONESCOBILLON $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
11101712
Aleación ferrosa2UnidadFIERRO TUBULAR 40X40/1.5FIERRO TUBULAR 40X40/1.5 $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
39101612
ampolletas incandescentes32UnidadAMPOLLETAS DE SEMAFOROSAMPOLLETAS DE SEMAFOROS $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.848 $ 22.848
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLO CHIPORRO GRANDERODILLO CHIPORRO GRANDE $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
13111010
Nilón1kilogramoLIENZA COLOR LIENZA COLOR $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2LitroDILUYENTEDILUYENTE $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
13111010
Nilón58Metro LinealLIENZALIENZA $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.960 $ 6.960
31211910
Mitones2ParGUANTES ANTICORTEGUANTES ANTICORTE $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700
31211910
Mitones5ParGUANTES CABRITILLAGUANTES CABRITILLA $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
30111601
Cemento4SacoCEMENTOCEMENTO $ 4.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200
15121510
Antigripado2Tubo40 W.40 W. $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.352
Total Neto $ 113.158
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.500
TOTAL OC $ 134.658


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.