Orden de Compra. Nº
3904-1784-SE09
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MATERIALES DE BODEGA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3904-1784-SE09
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-10-2009
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE BODEGA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3904-1-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas, Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
Carlos Palacios 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
Carlos Palacios Nº 418
Comuna
Bulnes
Impuesto
21500,02
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Palacios Nº 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
agrocopihue
Razón Social
AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T.
78.495.920-1
Sucursal
agrocopihue
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121612
Cuchillos cartoneros
3
Unidad
CARTONEROS
CARTONEROS
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
39101601
ampolletas halógenas
2
Unidad
AMPOLLETAS HALOGENAS
AMPOLLETAS HALOGENAS
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.344
$ 1.344
15121510
Antigripado
2
Unidad
WD 40
WD 40
$ 4.873,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.746
$ 9.746
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad
RODILLO CHIPORRO MEDIANO
RODILLO CHIPORRO MEDIANO
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
47131618
Mopas húmedas
1
Unidad
ESCOBILLON
ESCOBILLON
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.300
$ 1.300
11101712
Aleación ferrosa
2
Unidad
FIERRO TUBULAR 40X40/1.5
FIERRO TUBULAR 40X40/1.5
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
39101612
ampolletas incandescentes
32
Unidad
AMPOLLETAS DE SEMAFOROS
AMPOLLETAS DE SEMAFOROS
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.848
$ 22.848
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad
RODILLO CHIPORRO GRANDE
RODILLO CHIPORRO GRANDE
$ 2.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.600
$ 4.600
13111010
Nilón
1
kilogramo
LIENZA COLOR
LIENZA COLOR
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
2
Litro
DILUYENTE
DILUYENTE
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
13111010
Nilón
58
Metro Lineal
LIENZA
LIENZA
$ 120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.960
$ 6.960
31211910
Mitones
2
Par
GUANTES ANTICORTE
GUANTES ANTICORTE
$ 1.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.700
$ 3.700
31211910
Mitones
5
Par
GUANTES CABRITILLA
GUANTES CABRITILLA
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
30111601
Cemento
4
Saco
CEMENTO
CEMENTO
$ 4.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.200
$ 16.200
15121510
Antigripado
2
Tubo
40 W.
40 W.
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.352
$ 2.352
Total Neto
$ 113.158
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 21.500
TOTAL OC
$ 134.658
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.