Orden de Compra. Nº3904-1823-SE09 "PLAZA, MONOLITO M. BULNES, PILETA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3904-1823-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-10-2009
Nombre de la Orden de Compra PLAZA, MONOLITO M. BULNES, PILETA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3904-1-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418
Comuna Bulnes
Impuesto 3573,33
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor agrocopihue
Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T. 78.495.920-1
Sucursal agrocopihue
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas1UnidadBROCHA 2"BROCHA 2" $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750
31161616
Pernos en U4UnidadPERNOS 3/8 X 1 GOLILLA PLANA Y PRESIONPERNOS 3/8 X 1 GOLILLA PLANA Y PRESION $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 808 $ 808
31161601
Pernos de anclaje4UnidadPERNOS ANCLAJE 3/8 X 3PERNOS ANCLAJE 3/8 X 3 $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.648 $ 1.648
47131605
Cepillos de limpieza1UnidadESCOBILLA DE ACEROESCOBILLA DE ACERO $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.429 $ 2.429
20101803
Cernedores en brazo1UnidadBRAZO PARA PULIRBRAZO PARA PULIR $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.193 $ 3.193
60123601
Pegamento de purpurina1UnidadAGOREX ALFOMBRAAGOREX ALFOMBRA $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.479 $ 7.479
31211501
Pinturas al esmalte1LitroESMALTE AL AGUA COLOR CEREZAESMALTE AL AGUA COLOR CEREZA $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
Total Neto $ 18.807
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.573
TOTAL OC $ 22.380


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.