Orden de Compra. Nº
3904-1991-SE12
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Adquisición de materiales de Oficina Programa Puen
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3904-1991-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-11-2012
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de materiales de Oficina Programa Puen
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas, Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
Carlos Palacios 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
Carlos Palacios Nº 418
Comuna
Bulnes
Impuesto
11562,45
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Palacios Nº 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
16-11-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LIBRERIA PANDORA
Razón Social
VERA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
79.712.860-0
Sucursal
LIBRERIA PANDORA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
43201808
CD de sólo lectura
1
Unidad
CD^S 10 unidades
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.050
$ 1.050
44121613
Saca corchetes
2
Caja
Casacorchetes
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.664
$ 1.664
14111530
Notas de papel autoadhesivo
4
Unidad
Tacos color blanco
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.992
$ 2.992
44121618
Tijeras
1
Unidad
Tijeras de papel grande
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 924
$ 924
44121612
Cuchillos cartoneros
5
Unidad
Cartoneros tamaño grande
$ 244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.220
$ 1.220
44121506
Sobres estándar
20
Unidad
Sobres tipo saco tamaño oficio color blanco
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
14111531
Libros o cuadernos de registro
1
Unidad
Libro de correspondencia
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
44101801
Calculadoras o accesorios
4
Unidad no definida
Calculadoras tamaño bolsillo
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.052
$ 10.052
14111509
Artículos de papelería
3
Unidad
Resma tamaño oficio
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.539
$ 7.539
14111509
Artículos de papelería
8
Resma
Resma tamaño carta
$ 2.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.088
$ 18.088
44121802
Líquido corrector
8
Unidad
Lápiz corrector marca PAPER MATE
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.656
$ 6.656
44121704
Lápiz pasta
1
Unidad
Lápiz tinta negra Bic cristal
$ 5.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.462
$ 5.462
Total Neto
$ 60.855
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.562
TOTAL OC
$ 72.417
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.