Orden de Compra. Nº3904-1991-SE12 "Adquisición de materiales de Oficina Programa Puen"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3904-1991-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-11-2012
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de Oficina Programa Puen
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418
Comuna Bulnes
Impuesto 11562,45
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-11-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA PANDORA
Razón Social VERA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 79.712.860-0
Sucursal LIBRERIA PANDORA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43201808
CD de sólo lectura1UnidadCD^S 10 unidades   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
44121613
Saca corchetes2CajaCasacorchetes   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664
14111530
Notas de papel autoadhesivo4UnidadTacos color blanco   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.992 $ 2.992
44121618
Tijeras1UnidadTijeras de papel grande   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
44121612
Cuchillos cartoneros5UnidadCartoneros tamaño grande   $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.220 $ 1.220
44121506
Sobres estándar20UnidadSobres tipo saco tamaño oficio color blanco   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
14111531
Libros o cuadernos de registro1UnidadLibro de correspondencia   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
44101801
Calculadoras o accesorios4Unidad no definidaCalculadoras tamaño bolsillo   $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.052 $ 10.052
14111509
Artículos de papelería3UnidadResma tamaño oficio   $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.539 $ 7.539
14111509
Artículos de papelería8ResmaResma tamaño carta   $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.088 $ 18.088
44121802
Líquido corrector8UnidadLápiz corrector marca PAPER MATE   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.656 $ 6.656
44121704
Lápiz pasta1UnidadLápiz tinta negra Bic cristal   $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
Total Neto $ 60.855
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.562
TOTAL OC $ 72.417


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.