Orden de Compra. Nº3904-2012-SE09 "VEREDAS STA. CLARA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3904-2012-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-11-2009
Nombre de la Orden de Compra VEREDAS STA. CLARA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3904-16-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418
Comuna Bulnes
Impuesto 4902
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ABRATEC S.A.
Razón Social ABRATEC S A
R.U.T. 96.532.510-7
Sucursal ABRATEC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111611
Grava3Metro CúbicoGRAVILLA 1/2GRAVILLA 1/2 $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
11111701
Arena silícea3Metro CúbicoARENA GRUESAARENA GRUESA $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
Total Neto $ 25.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.902
TOTAL OC $ 30.702


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.