Orden de Compra. Nº
3904-2037-SE10
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Materiales para el funcionamiento EGIS Municipal
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3904-2037-SE10
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
31-12-2010
Nombre de la Orden de Compra
Materiales para el funcionamiento EGIS Municipal
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas, Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
Carlos Palacios 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
Carlos Palacios Nº 418
Comuna
Bulnes
Impuesto
9296,32
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Palacios Nº 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISUR
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA
R.U.T.
76.041.579-0
Sucursal
PRISUR
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201517
Cinta para empaquetar
2
Unidad
scotch Grande Transparente para Embalar , COD.86466
scotch Grande Transparente para Embalar , COD.86466
$ 194,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 388
$ 388
44121705
Portaminas
2
Unidad
Portaminas Metalico 0.7 ,cod.99724
Portaminas Metalico 0.7 ,cod.99724
$ 610,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.220
$ 1.220
56101708
Archivadores móviles
20
Unidad
Archivadores Palanca oficio , COD.12159
Archivadores Palanca oficio , COD.12159
$ 1.080,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.600
$ 21.600
44101707
Corcheteras
1
Unidad
Corchetera , COD.82996GR
Corchetera , COD.82996GR
$ 2.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.150
$ 2.150
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
10
Resma
Resma Papel Oficio,cod.11821
Resma Papel Oficio,cod.11821
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.900
$ 19.900
60121502
Rotuladores de base disolvente
2
Unidad
Plumon Permanente , cod.11043NG
Plumon Permanente , cod.11043NG
$ 260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 520
$ 520
44121701
Lápiz pasta
10
Unidad
Papiz Pasta Negro , COD.10002NG
Papiz Pasta Negro , COD.10002NG
$ 45,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 450
$ 450
60105705
Cinta libre de ácido
10
Unidad
Scotch Chicos , COD.11139
Scotch Chicos , COD.11139
$ 270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.700
$ 2.700
Total Neto
$ 48.928
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.296
TOTAL OC
$ 58.224
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.