Orden de Compra. Nº3904-2037-SE10 " Materiales para el funcionamiento EGIS Municipal "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3904-2037-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-12-2010
Nombre de la Orden de Compra Materiales para el funcionamiento EGIS Municipal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418
Comuna Bulnes
Impuesto 9296,32
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISUR
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA
R.U.T. 76.041.579-0
Sucursal PRISUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201517
Cinta para empaquetar2Unidadscotch Grande Transparente para Embalar , COD.86466 scotch Grande Transparente para Embalar , COD.86466 $ 194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388 $ 388
44121705
Portaminas2UnidadPortaminas Metalico 0.7 ,cod.99724 Portaminas Metalico 0.7 ,cod.99724 $ 610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.220 $ 1.220
56101708
Archivadores móviles20UnidadArchivadores Palanca oficio , COD.12159 Archivadores Palanca oficio , COD.12159 $ 1.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
44101707
Corcheteras1UnidadCorchetera , COD.82996GR Corchetera , COD.82996GR $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.150 $ 2.150
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10ResmaResma Papel Oficio,cod.11821 Resma Papel Oficio,cod.11821 $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900
60121502
Rotuladores de base disolvente2UnidadPlumon Permanente , cod.11043NG Plumon Permanente , cod.11043NG $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520 $ 520
44121701
Lápiz pasta10UnidadPapiz Pasta Negro , COD.10002NG Papiz Pasta Negro , COD.10002NG $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450 $ 450
60105705
Cinta libre de ácido10UnidadScotch Chicos , COD.11139 Scotch Chicos , COD.11139 $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
Total Neto $ 48.928
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.296
TOTAL OC $ 58.224


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.