Orden de Compra. Nº
3904-208-SE24
"
MATERIALES ELÉCTRICOS PARA REPARACIÓN DE ALUMBRADO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3904-208-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES ELÉCTRICOS PARA REPARACIÓN DE ALUMBRADO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3902-12-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas, Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
Carlos Palacios 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999.002.002.2 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
Carlos Palacios Nº 418
Comuna
Bulnes
Impuesto
84722,52
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Palacios Nº 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES
Razón Social
DAGOBERTO FELIPE CHÁVEZ CARTES
R.U.T.
11.238.457-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39101605
ampolletas fluorescentes
4
Unidad
FOCOS LED 200 WATTS (ÍTEM 389)
FOCOS LED 200 WATTS (ÍTEM 389)
$ 66.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 264.200
$ 264.200
39121311
Accesorios eléctricos
4
Unidad
SOPORTE PIE RACK 1 VÍA (ÍTEM 369)
SOPORTE PIE RACK 1 VÍA (ÍTEM 369)
$ 2.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.428
$ 11.428
39121311
Accesorios eléctricos
4
Unidad
ÁNGULOS RECTOS GALVANIZADOS (ÍTEM 265)
ÁNGULOS RECTOS GALVANIZADOS (ÍTEM 265)
$ 2.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.916
$ 9.916
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
1
Unidad
CINTA AISLADORA PLÁSTICA SUPER 3 M (ÍTEM 185)
CINTA AISLADORA PLÁSTICA SUPER 3 M (ÍTEM 185)
$ 7.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.101
$ 7.101
39121506
Interruptores automáticos por caída de presión
1
Unidad
AUTOMÁTICO LEGRAND 20 A (ÍTEM 5)
AUTOMÁTICO LEGRAND 20 A (ÍTEM 5)
$ 3.697,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.697
$ 3.697
31161601
Pernos de anclaje
8
Unidad
PERNOS GALVANIZADOS 8 1/2" (ÍTEM 369)
PERNOS GALVANIZADOS 8 1/2" (ÍTEM 369)
$ 2.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.856
$ 22.856
26121634
Cable de cobre
50
Unidad
CABLE CONCENTRICO 2X6 MM (ÍTEM 26)
CABLE CONCENTRICO 2X6 MM (ÍTEM 26)
$ 2.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 111.350
$ 111.350
31162405
Tensores
4
Unidad
CONJUNTO TENSORES (ÍTEM 208)
CONJUNTO TENSORES (ÍTEM 208)
$ 1.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.276
$ 5.276
39121605
Fusibles de tapón
4
Unidad
FUSIBLES AÉREOS 60 A (ÍTEM 415)
FUSIBLES AÉREOS 60 A (ÍTEM 415)
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.084
$ 10.084
Total Neto
$ 445.908
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 84.723
TOTAL OC
$ 530.631
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.