Orden de Compra. Nº3904-2091-SE12 "materiales de bofega"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3904-2091-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-12-2012
Nombre de la Orden de Compra materiales de bofega
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-23-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418
Comuna Bulnes
Impuesto 49807,78104
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor agrocopihue
Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T. 78.495.920-1
Sucursal agrocopihue
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas3Galóngalones antioxido negro galones antioxido negro $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
31211501
Pinturas al esmalte2Galóngalones esmalte negro galones esmalte negro $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
11101712
Aleación ferrosa4Unidadfierros redondos 1x5/8 fierros redondos 1x5/8 $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
27111701
Destornilladores2Unidaddestornilladores destornilladores $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
11101712
Aleación ferrosa1Unidadlata fierro negro lata fierro negro $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
11101712
Aleación ferrosa4Unidadtubular fe 50/50/2 tubular fe 50/50/2 $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000
31211906
Rodillos de pintar2Unidadrodillos rodillos $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
30103605
Tablas de madera6Unidadcubrejuntas cubrejuntas $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
11101712
Aleación ferrosa3Unidadtubular fe 40/40/2 tubular fe 40/40/2 $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
23171509
Soldadura1kilogramokilo de soldadura kilo de soldadura $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
46181504
Guantes protectores2Parpar de guantes par de guantes $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
30111601
Cemento8Sacosacos de cemento sacos de cemento $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.544 $ 25.546
Total Neto $ 262.146
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.808
TOTAL OC $ 311.954


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.