Orden de Compra. Nº
3904-2091-SE12
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materiales de bofega
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3904-2091-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-12-2012
Nombre de la Orden de Compra
materiales de bofega
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3902-23-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas, Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
Carlos Palacios 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
Carlos Palacios Nº 418
Comuna
Bulnes
Impuesto
49807,78104
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Palacios Nº 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
agrocopihue
Razón Social
AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T.
78.495.920-1
Sucursal
agrocopihue
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas
3
Galón
galones antioxido negro
galones antioxido negro
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
31211501
Pinturas al esmalte
2
Galón
galones esmalte negro
galones esmalte negro
$ 16.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.000
$ 32.000
11101712
Aleación ferrosa
4
Unidad
fierros redondos 1x5/8
fierros redondos 1x5/8
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
27111701
Destornilladores
2
Unidad
destornilladores
destornilladores
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
11101712
Aleación ferrosa
1
Unidad
lata fierro negro
lata fierro negro
$ 30.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
11101712
Aleación ferrosa
4
Unidad
tubular fe 50/50/2
tubular fe 50/50/2
$ 16.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.000
$ 64.000
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad
rodillos
rodillos
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
30103605
Tablas de madera
6
Unidad
cubrejuntas
cubrejuntas
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.100
$ 5.100
11101712
Aleación ferrosa
3
Unidad
tubular fe 40/40/2
tubular fe 40/40/2
$ 11.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.000
$ 33.000
23171509
Soldadura
1
kilogramo
kilo de soldadura
kilo de soldadura
$ 3.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.900
$ 3.900
46181504
Guantes protectores
2
Par
par de guantes
par de guantes
$ 2.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.600
$ 4.600
30111601
Cemento
8
Saco
sacos de cemento
sacos de cemento
$ 3.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.544
$ 25.546
Total Neto
$ 262.146
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 49.808
TOTAL OC
$ 311.954
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.