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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3904-229-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-04-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales para reparar iluminación en gimnasio y |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3902-11-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Finanzas, Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
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R.U.T. |
69.141.200-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Carlos Palacios 418 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
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R.U.T. |
69.141.200-8 |
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Dirección de Facturación |
Carlos Palacios Nº 418 |
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Comuna |
Bulnes
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Impuesto |
26370,48 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Palacios Nº 418 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES |
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Razón Social |
DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES
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R.U.T. |
11.238.457-k |
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Sucursal |
DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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39111501
| Artefactos fluorescentes | 4 | Unidad | Equipos fluorescentes 2x18 w, | Equipos fluorescentes 2x18 w, |
$ 10.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.000
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$ 40.000
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39101701
| Tubos fluorescentes | 8 | Unidad | Tubos fluorescentes | Tubos fluorescentes |
$ 2.269,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.152
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$ 18.152
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39101605
| ampolletas fluorescentes | 20 | Unidad | Ampolletas Led 9 w. | Ampolletas Led 9 w. |
$ 3.782,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 75.640
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$ 75.640
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31201502
| Cinta autoadhesiva aislante eléctrica | 1 | Unidad | Cinta aisladora super 3m plástica | Cinta aisladora super 3m plástica |
$ 5.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.000
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$ 5.000
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Total Neto
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$ 138.792
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 26.370
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$ 165.162
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.