Orden de Compra. Nº
3904-252-AG26
"
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3904-299-COT26 Insumos alimentos para Apoyo Gestión Programa Vínculos, Ceremonia de Egreso.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3904-252-AG26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-04-2026
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3904-299-COT26 Insumos alimentos para Apoyo Gestión Programa Vínculos, Ceremonia de Egreso.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas, Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Imputación: 22.01.001.081.2 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
Carlos Palacios Nº 418
Comuna
Bulnes
Impuesto
33428,6
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Palacios Nº 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TERESITA DE JESUS
Razón Social
TERESITA VALENZUELA MEZA PANADERIA PASTELERIA Y ROTISERIA E.I.R.L.
R.U.T.
76.760.855-1
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
TERESITA DE JESUS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181909
Galletas saladas
6
Unidad
Galletas saladas de coctel
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.140
$ 4.140
50171830
Salsas para pringar o condimentos o para untar o marinar
3
Unidad
Salsas para untar variedad de sabores
$ 4.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.770
$ 13.770
50202301
Agua
1
Unidad
Six pack de agua saborizada variedades
$ 9.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.300
$ 9.300
50181905
Galletas dulces o pastelitos
2
Unidad
Tortas para 30 personas c/u amor de hoja y moka bizcocho.
$ 30.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
50202311
Bebidas
1
Unidad
Tripack de bebidas 3 litros variedad de sabores.
$ 7.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.950
$ 7.950
50202304
Jugos y néctar envasados
1
Unidad
Six pack de jugos variedad de sabores
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos
50
Unidad
Bombones sabor chocolate relleno con almendras
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
50131801
Queso natural
2
Unidad
Quesos cremas untables
$ 3.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.580
$ 7.580
50192110
Nueces o frutos secos
1
Unidad
500 gramos de almendras
$ 9.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.500
$ 9.500
50131801
Queso natural
1
kilogramo
Queso mantecoso en trozo
$ 12.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.900
$ 12.900
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
1
kilogramo
Jamón sándwich en trozo
$ 8.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.800
$ 8.800
50171903
Aceitunas
1
kilogramo
Aceitunas
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
50101634
Fruta fresca
2
kilogramo
Frutillas naturales
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
Total Neto
$ 175.940
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 33.429
TOTAL OC
$ 209.369
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
13.602.964-9
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.