Orden de Compra. Nº3904-252-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3904-299-COT26 Insumos alimentos para Apoyo Gestión Programa Vínculos, Ceremonia de Egreso."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3904-252-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3904-299-COT26 Insumos alimentos para Apoyo Gestión Programa Vínculos, Ceremonia de Egreso.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Imputación: 22.01.001.081.2 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418
Comuna Bulnes
Impuesto 33428,6
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TERESITA DE JESUS
Razón Social TERESITA VALENZUELA MEZA PANADERIA PASTELERIA Y ROTISERIA E.I.R.L.
R.U.T. 76.760.855-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TERESITA DE JESUS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181909
Galletas saladas6UnidadGalletas saladas de coctel   $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.140 $ 4.140
50171830
Salsas para pringar o condimentos o para untar o marinar3UnidadSalsas para untar variedad de sabores   $ 4.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.770 $ 13.770
50202301
Agua1UnidadSix pack de agua saborizada variedades   $ 9.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.300
50181905
Galletas dulces o pastelitos2UnidadTortas para 30 personas c/u amor de hoja y moka bizcocho.   $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
50202311
Bebidas1UnidadTripack de bebidas 3 litros variedad de sabores.   $ 7.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.950 $ 7.950
50202304
Jugos y néctar envasados1UnidadSix pack de jugos variedad de sabores   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos50UnidadBombones sabor chocolate relleno con almendras   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
50131801
Queso natural2UnidadQuesos cremas untables   $ 3.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.580 $ 7.580
50192110
Nueces o frutos secos1Unidad500 gramos de almendras   $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
50131801
Queso natural1kilogramoQueso mantecoso en trozo   $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas1kilogramoJamón sándwich en trozo   $ 8.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800
50171903
Aceitunas1kilogramoAceitunas   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
50101634
Fruta fresca2kilogramoFrutillas naturales   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
Total Neto $ 175.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.429
TOTAL OC $ 209.369


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.602.964-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.