Orden de Compra. Nº3904-254-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3904-298-COT26 Equipamiento básico para el hogar, según Inf. Soc. N° 504 de fecha 07-04-2026 doña Alejandra Fuentes R. (Eleazar Espinoza)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3904-254-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3904-298-COT26 Equipamiento básico para el hogar, según Inf. Soc. N° 504 de fecha 07-04-2026 doña Alejandra Fuentes R. (Eleazar Espinoza)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24.01.007.004.4 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418
Comuna Bulnes
Impuesto 31086,66
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor juana del carmen
Razón Social COMERCIALIZADORA JUANA CAMPOS HERNANDEZ SPA
R.U.T. 76.451.683-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal juana del carmen
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101515
Camas3UnidadMarquesas de madera de 1 1/2 plaza.  $ 54.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.614 $ 163.614
Total Neto $ 163.614
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.087
TOTAL OC $ 194.701


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.