Orden de Compra. Nº3904-273-SE24 "Materiales de construcción caso social Sra. Teresa Sepúlveda Ortega , según informe social N°344, profesional Srta. Nathalia Leiva - OLN."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3904-273-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-04-2024
Nombre de la Orden de Compra Materiales de construcción caso social Sra. Teresa Sepúlveda Ortega , según informe social N°344, profesional Srta. Nathalia Leiva - OLN.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-14-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24.01.007.004.4 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418
Comuna Bulnes
Impuesto 7666,5
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Agrocomercial Los Copihues
Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T. 78.495.920-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Agrocomercial Los Copihues
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31231313
Tubería de plástico7UnidadTiras de 6 mts. de PVC de 20 mm. Tiras de 6 mts. de PVC de 20 mm. $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
40142115
Tubería de plástico7Unidadcoplas de 6 mts. de PVC de 20 mm coplas de 6 mts. de PVC de 20 mm $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
40142604
Codos de tubo4Unidadcodos de PVC hidráulico 20 mm codos de PVC hidráulico 20 mm $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
27121704
Uniones Hidráulicas2UnidadTEE de PVC Hidraulico 20 mm TEE de PVC Hidraulico 20 mm $ 675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350 $ 1.350
31201616
Adhesivos líquidos1Unidadpote de pegamento PVC 250 CC pote de pegamento PVC 250 CC $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
31191501
Papeles de lija1UnidadLIJA DE FIERRO LIJA DE FIERRO $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
Total Neto $ 40.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.666
TOTAL OC $ 48.016


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.